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銀行內(nèi)部審計外包的操縱與控制

時間:2024-10-10 05:00:45 審計畢業(yè)論文

銀行內(nèi)部審計外包的操縱與控制

提要:銀行實行內(nèi)部審計業(yè)務(wù)外包策略,不僅能節(jié)約內(nèi)部審計本錢,而且還可以進步內(nèi)部審計工作的質(zhì)量和效率,但也會產(chǎn)生一定的風(fēng)險。文中就銀行在操縱內(nèi)部審計業(yè)務(wù)外包時,如何把握好風(fēng)險評估、外包商選擇、外包合同審查和事后監(jiān)視控制等主要環(huán)節(jié)進行了探討。

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