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稅務(wù)師《涉稅服務(wù)實務(wù)》備考試題

時間:2025-11-15 03:33:02 試題

稅務(wù)師《涉稅服務(wù)實務(wù)》備考試題

  第1題 下列屬于個體工商戶建立復(fù)式賬的條件的是( )

稅務(wù)師《涉稅服務(wù)實務(wù)》備考試題

  A 2人以上合伙經(jīng)營或注冊資本達(dá)到10萬元以上

  B 請幫工5人(含5人)以上

  C 從事應(yīng)稅勞務(wù)月營業(yè)額5000元至15000元

  D 月銷售收入在10000元至30000元

  正確答案:B

  解析:A項,應(yīng)是同時注冊資本達(dá)到10萬元以上;C、D兩項是簡易賬建賬建制的基本要求。

  第2題某出口企業(yè),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,可享受“免、抵、退”稅政策,該企業(yè)當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額為150萬元,當(dāng)期全部進(jìn)項稅額為120萬元,當(dāng)期不得抵扣的稅額為50萬元,上期未抵扣完稅額30萬元,則該企業(yè)在月末應(yīng)做的會計分錄為( )。

  A 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 300000

  B 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500000

  C 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500000

  D 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 300000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300000

  正確答案:B

  解析:當(dāng)期應(yīng)納稅額為50萬元,大于0,這意味著企業(yè)不僅不能退稅,還要照章納稅。當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅為50萬元。

  第3題 某工業(yè)企業(yè)銷售一幢閑置的房屋,售價為10000000元,按稅法規(guī)定計提營業(yè)稅金的會計分錄是( )。

  A 借:營業(yè)外支出 500000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 500000

  B 借:營業(yè)稅金及附加 500000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 500000

  C 借:其他業(yè)務(wù)支出 500000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 500000

  D 借:固定資產(chǎn)清理 500000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 500000

  正確答案:D

  解析:出售不動產(chǎn)時,營業(yè)稅應(yīng)在“固定資產(chǎn)清理”科目反映。

  第4題 企業(yè)收到了相關(guān)稅費返還,下列處理正確的是( )

  A 企業(yè)收到的原計入“營業(yè)稅金及附加”的消費稅返還,按收到的實際金額,直接沖減“營業(yè)稅金及附加”

  B 企業(yè)收到的原計入“營業(yè)稅金及附加”的營業(yè)稅返還,按收到的實際金額,直接計入“營業(yè)外收入”

  C 企業(yè)實際收到的先征后退的增值稅,計入“營業(yè)外收入”

  D 企業(yè)實際收到的直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸記“營業(yè)外收入”

  正確答案:ACD

  解析:教材P68的處理是錯誤的,而且與P73的說法前后矛盾。新準(zhǔn)則下“補貼收入”科目已取消,而是直接計入“營業(yè)外收入”。

  第5題 下列支出中允許個體工商戶稅前列支的項目有()。

  A 資本性支出

  B 分配給投資人的股利

  C 各種贊助支出

  D 實際發(fā)生的折舊費

  E 自然災(zāi)害或者意外事故損失沒有賠償?shù)牟糠?/p>

  正確答案:DE

  解析:ABC三項是不允許扣除的部分

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